2023年度蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院部門決算
來(lái)源: 蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院
時(shí)間: 2024/09/11/ 16:50
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目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、其他需要說(shuō)明的情況
第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院是蘭州新區(qū)黨工委、管委會(huì)籌建的第一家集醫(yī)療、急救、預(yù)防、保健、康復(fù)、教學(xué)、科研為一體的公立現(xiàn)代化綜合醫(yī)院,隸屬于蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)監(jiān)管。位于蘭州新區(qū)鳳凰山路2000號(hào),占地面積約2.6萬(wàn)平方米,建筑面積約4.8萬(wàn)平方米,建設(shè)項(xiàng)目投資4.5億元。醫(yī)院配備64排螺旋CT、彩色多普勒超聲診斷儀、西門子數(shù)字X線攝影系統(tǒng)(DR)、X線數(shù)字胃腸機(jī)、心肺功能檢測(cè)儀、運(yùn)動(dòng)平板機(jī)、丹迪6通道肌電圖/誘發(fā)電位儀、血液透析機(jī)、全自動(dòng)生化儀、口腔CT、電子胃鏡、電子腹腔鏡等先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備。截止2023年12月醫(yī)院有職工440人,醫(yī)生152人,醫(yī)技人員31人,藥師12人,護(hù)士195人,其他崗位51人。
醫(yī)院設(shè)置床位350張,設(shè)置消化腎病科、呼吸科內(nèi)分泌科、心血管內(nèi)科、中醫(yī)科、創(chuàng)傷外科、普外科、耳鼻喉科、口腔科、婦科、產(chǎn)科、眼科、兒科、泌尿外科、手術(shù)麻醉科、重癥醫(yī)學(xué)科、急救中心、門診部、婦幼保健科等18個(gè)臨床科室;設(shè)置醫(yī)學(xué)影像科、檢驗(yàn)科、超聲診斷科、特診科、健康管理中心、病理科、藥劑科、消毒供應(yīng)室等8個(gè)醫(yī)技科室;設(shè)置黨總支辦公室、黨建文化藝術(shù)中心、行政辦公室、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、人事科、公衛(wèi)科、財(cái)務(wù)科、績(jī)效辦、后勤科、信息科、醫(yī)???、質(zhì)控科、院感科等14個(gè)行政職能科室。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
醫(yī)院設(shè)置床位350張,設(shè)置神經(jīng)內(nèi)科、消化腎病科、呼吸科內(nèi)分泌科、心血管神經(jīng)內(nèi)科、康復(fù)理療中心、創(chuàng)傷外科、普外科、耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、婦產(chǎn)科、兒科、泌尿外科、手術(shù)麻醉科、重癥醫(yī)學(xué)科、急救中心、皮膚科、老年病科、中醫(yī)疼痛科、門診部、MMC、婦幼保健科等23個(gè)臨床科室;設(shè)置醫(yī)學(xué)影像科、檢驗(yàn)科、超聲診斷科、特診科、健康管理中心、病理科、藥劑科等7個(gè)醫(yī)技科室;設(shè)置黨總支辦公室、宣傳科、行政辦公室、醫(yī)???、護(hù)理部、人事科、公衛(wèi)科、財(cái)務(wù)科、后勤科、信息科、績(jī)效辦、質(zhì)控科、院感科等14個(gè)行政職能科室。按照頂算管理制度改革總體要求和新區(qū)黨工委、管委會(huì)決策部署,堅(jiān)持依法理財(cái),加強(qiáng)預(yù)算管理,規(guī)范項(xiàng)目預(yù)算編制,切實(shí)強(qiáng)化項(xiàng)目管理和績(jī)效評(píng)價(jià),提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和合理性。
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(本部門無(wú)相關(guān)支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù))
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(本部門無(wú)相關(guān)支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù))
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(本部門無(wú)相關(guān)支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù))
(以上內(nèi)容詳情見(jiàn)附表)
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收入總計(jì)24840.45萬(wàn)元,其中本年收入合計(jì)18140.8萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6699.65萬(wàn)元,與上年度相比收入總計(jì)增加2547.5萬(wàn)元, 增長(zhǎng)38.95%;支出總計(jì)18140.8萬(wàn)元,與上年度相比支出總計(jì)增加2294.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.48%;年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6699.65萬(wàn)元。和上年相比主要原因一是因?yàn)樵黾恿朔课葑赓U費(fèi),二是因?yàn)樵\療項(xiàng)目開(kāi)展,及就診人次增加,三是接受社會(huì)捐贈(zèng)及上級(jí)調(diào)撥資產(chǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為上年度醫(yī)療盈余,用于2023年醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年我單位本年收入合計(jì)18140.8萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款6616.34萬(wàn)元,占36.47%;事業(yè)收入11524.46萬(wàn)元,占63.53%;其他收入0萬(wàn)元;
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年我單位本年支出18140.8萬(wàn)元,其中:基本支出16034.92萬(wàn)元,占88.39%;項(xiàng)目支出2105.87萬(wàn)元,占11.61%;
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為6616.34萬(wàn)元。與上年相比,各增加2173.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)48.90%。主要原因是加了公用經(jīng)費(fèi)及人員調(diào)出、離職及業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6616.34萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2173.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)48.90%。主要原因是業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加以及人員調(diào)入調(diào)出。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6616.34萬(wàn)元,主要用于以下幾個(gè)方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出316.94萬(wàn)元,占比4.75%。衛(wèi)生健康支出6077.15萬(wàn)元,占比91.85%。住房保障支出222.24萬(wàn)元,占比3.35%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算6616.34萬(wàn)元,支出決算為6616.34萬(wàn),完成年初預(yù)算的100%,其中:
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為316.95萬(wàn)元,支出決算為316.95萬(wàn)元,完成年初預(yù)算100%。
2.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算6077.15萬(wàn)元,支出決算為6077.15萬(wàn)元,完成年初預(yù)算100%;
3.住房保障支出年初預(yù)算222.24萬(wàn)元,支出決算為222.24萬(wàn)元,完成年出預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出6616.34元。其中:
人員經(jīng)費(fèi)4230.42萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少524萬(wàn)元,下降3.54%,主要原因是人員調(diào)出、離職。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、績(jī)效工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等;
公用經(jīng)費(fèi)280.03萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少33萬(wàn)元,下降10.54%,主要原因是減少了年度項(xiàng)目水電費(fèi)及辦公、差旅、培訓(xùn)等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)等。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
本部門2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,本年收入0萬(wàn)元,本年支出0萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
本部門2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0萬(wàn)元。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
我單位屬于事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公經(jīng)費(fèi)”。
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款 支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年增加0.00萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少7萬(wàn)元,下降100%,主要原因?qū)⒅笜?biāo)調(diào)整至其他交通費(fèi)。
其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算數(shù)為0萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算數(shù)為0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少7萬(wàn)元,下降100%,主要原因?qū)⒅笜?biāo)調(diào)整至其他交通費(fèi)。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年增加0.00萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的0.00%。
外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置 0輛,公務(wù)用車保有量為 0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
我單位2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年減少0萬(wàn)元。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0萬(wàn)元。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0萬(wàn)元。
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
我單位2023年度政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)限額以上政府采購(gòu)項(xiàng)目共8個(gè),合計(jì)支出1703.79萬(wàn)元,其中:預(yù)留中小企業(yè)639.4萬(wàn)元。實(shí)際采購(gòu)金額共計(jì)1666.97萬(wàn)元,其中實(shí)際面向中小企業(yè)采購(gòu)1079.67萬(wàn)元,面向小微企業(yè)采購(gòu)277.1萬(wàn)元。應(yīng)面向中小企業(yè)采購(gòu)金額為1461.02萬(wàn)元;應(yīng)面向小微企業(yè)采購(gòu)金額823.72萬(wàn)元。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。
十三、其他需要說(shuō)明的情況
由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù),公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果,個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額,特此說(shuō)明。
第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
?。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效管理工作的開(kāi)展情況
按照績(jī)效管理要求,本單位對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目2個(gè),共涉及資金2105.87萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出總額的100%,2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目,無(wú)需開(kāi)展此項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià);2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目,無(wú)需開(kāi)展此項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià);
2023年度項(xiàng)目支出2105.87萬(wàn)元,占總支出比例11.61%。
總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
1.總體績(jī)效目標(biāo)
?。?/font>1)發(fā)放醫(yī)護(hù)人員工資,繳納各類保險(xiǎn);辦公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支;
(2)加強(qiáng)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理及醫(yī)護(hù)人員隊(duì)伍建設(shè);
?。?/font>3)強(qiáng)調(diào)公立醫(yī)院基本運(yùn)轉(zhuǎn)服務(wù)建設(shè),解決新區(qū)百姓看病遠(yuǎn),看病難的問(wèn)題,并結(jié)合現(xiàn)代化醫(yī)院管理目標(biāo)提供多項(xiàng)服務(wù),并積極開(kāi)展義診宣傳活動(dòng);
(4)為單位在職人員支付社保。
?。?/font>5)租賃房屋建筑保障單位業(yè)務(wù)正常運(yùn)行。
2.完成情況分析
?。?/font>1)建立公立醫(yī)院基本運(yùn)轉(zhuǎn)服務(wù)建設(shè)50.87萬(wàn),100%完成。
?。?/font>2)完成2023年租賃費(fèi)用支出2055萬(wàn)元,100%完成。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1、部門管理
2023年度單位人員經(jīng)費(fèi)支出和公用經(jīng)費(fèi)支出均按照財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定合理支出,根據(jù)績(jī)效考核制度變化,支出率百分之百;我院在政府采購(gòu)管理制度上的了解不夠深入,以后會(huì)加強(qiáng)政府采購(gòu)制度的學(xué)習(xí);因單位資產(chǎn)配置比較分散,在資產(chǎn)的統(tǒng)一管理制度方面還需要完善。
2、履職效果
2023年我院綜合醫(yī)療能力提升工作作為首要任務(wù),做到醫(yī)院業(yè)務(wù)服務(wù)不松懈,同時(shí)在上級(jí)主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下保運(yùn)轉(zhuǎn),嚴(yán)格按照醫(yī)院承擔(dān)的重點(diǎn)工作任務(wù),有序推進(jìn)各項(xiàng)工作,使新區(qū)老百姓在家門口就可以享受優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源。
3、能力建設(shè)
根據(jù)科室業(yè)務(wù)發(fā)展,有計(jì)劃的儲(chǔ)備相關(guān)專業(yè)技術(shù)人才,派遣醫(yī)務(wù)人員前往同級(jí)及以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)修學(xué)習(xí)。在新入職人員培訓(xùn)中,隨著業(yè)務(wù)逐漸開(kāi)展的情況,培訓(xùn)制度及內(nèi)容需與時(shí)俱進(jìn),除了及時(shí)更新國(guó)家相關(guān)政策及法律法規(guī)外,需要完善相關(guān)的基本臨床技能操作培訓(xùn)。
(三)部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
根據(jù)本次績(jī)效自評(píng)工作的要求及相關(guān)文件規(guī)定,對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況自評(píng)結(jié)果進(jìn)行了分析總結(jié),進(jìn)一步了解了有關(guān)預(yù)算執(zhí)行的內(nèi)容,方便在以后能夠詳細(xì)規(guī)劃下一年度的預(yù)算執(zhí)行,在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上,對(duì)需要整改的內(nèi)容提前進(jìn)行整改。
(四)其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
本次績(jī)效自評(píng)無(wú)其他需要說(shuō)明的問(wèn)題,詳細(xì)評(píng)價(jià)結(jié)果以附件形式附后。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額,以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
七、結(jié)余分配:指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
十六、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
十七、衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項(xiàng)):反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。
十八、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng)):反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
十九、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng)):反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。
二十、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
二十一、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
二十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件:1、蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院2023年部門決算公開(kāi)表
2、蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院2023年部門預(yù)算整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
3、蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院2023年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
4、蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院2023年度整體支出績(jī)效自評(píng)表
蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院
2024年9月11日