2023年度蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)部門(匯總)決算
來源: 蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)
時(shí)間: 2024/09/18/ 17:46
字號(hào):[大][中][小]
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一、政府采購(gòu)支出情況說明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三、其他需要說明的情況
第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)在蘭州新區(qū)管委會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下:(一)貫徹落實(shí)黨中央和省衛(wèi)生健康和中醫(yī)藥事業(yè)法律法規(guī)和方針政策,統(tǒng)籌規(guī)劃新區(qū)衛(wèi)生健康資源配置,擬訂區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。(二)協(xié)調(diào)推進(jìn)深化新區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革方針、政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革,推進(jìn)管辦分高,健全落實(shí)現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施,提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。(三)制定并組織落實(shí)新區(qū)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。制定新區(qū)衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)療救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方案,負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作,組織和指導(dǎo)新區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和醫(yī)療衛(wèi)生救援,報(bào)告法定傳染病疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。(四)組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施,負(fù)責(zé)推進(jìn)新區(qū)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。(五)貫徹落實(shí)國(guó)家、省藥物政策和國(guó)家基本藥物制度,開展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估,負(fù)責(zé)國(guó)家和省食品安全標(biāo)準(zhǔn)的宣傳貫徹和追蹤評(píng)價(jià)。(六)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督,負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督,建立健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。(七)制定新區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施,建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國(guó)家、省衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。(八)負(fù)責(zé)新區(qū)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作,開展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警,研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議,組織實(shí)施計(jì)劃生育相關(guān)政策。(九)擬訂并實(shí)施新區(qū)基層衛(wèi)生、婦幼健康發(fā)展規(guī)劃和政策措施,指導(dǎo)新區(qū)基層衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。擬訂新區(qū)衛(wèi)生健康科技發(fā)展規(guī)劃,組織實(shí)施相關(guān)科研項(xiàng)目;推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。(十)負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康宣傳教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作,依法組織實(shí)施衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)調(diào)查。組織指導(dǎo)衛(wèi)生行業(yè)國(guó)際交流合作與援外工作,開展與港澳臺(tái)的交流與合作。(十一)制定并組織實(shí)施新區(qū)中醫(yī)藥事業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。完善中醫(yī)藥發(fā)展政策措施,加強(qiáng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和公共衛(wèi)生領(lǐng)域的中醫(yī)藥建設(shè),加大中醫(yī)藥人才培養(yǎng)力度,協(xié)調(diào)推進(jìn)中醫(yī)藥服務(wù)貿(mào)易和中醫(yī)藥相關(guān)產(chǎn)業(yè)建設(shè)。(十二)負(fù)責(zé)新區(qū)確定的保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作,承擔(dān)新區(qū)重大會(huì)議和重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。(十三)負(fù)責(zé)公眾健康權(quán)益保障工作,維護(hù)患者在就醫(yī)過程中的基本權(quán)益和老年人合法權(quán)益。(十四)負(fù)責(zé)新區(qū)紅十字會(huì)的業(yè)務(wù)工作。(十五)負(fù)責(zé)新區(qū)愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)的業(yè)務(wù)工作。(十六)完成新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé),蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)系統(tǒng)共計(jì)11家匯總單位,分別為蘭州新區(qū)衛(wèi)健委本級(jí)、蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院、疾病預(yù)防控制中心、秦川衛(wèi)生院、中川衛(wèi)生院、西岔衛(wèi)生院、上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院、雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、西岔綜合門診部。
2023年末在職人員編制958人,實(shí)有958人,其中:離休0人,退休 1人,遺屬人員8人,社會(huì)臨時(shí)聘用345人。
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
以上表請(qǐng)?jiān)斠姼郊?。(備注:公開07表和公開08表本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故表7和表8無數(shù)據(jù)。)
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)均為53791.40萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少27432.73萬元,下降33.77%,主要原因是2023年減少了新冠肺炎疫情防控資金。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)45442.34萬元,其中:財(cái)政撥款收入24419.98萬元,占53.74%;事業(yè)收入16711.15萬元,占36.77%;其他收入4311.21萬元,占9.49%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)45890.82萬元,其中:基本支出31570.14萬元,占68.79%;項(xiàng)目支出14320.68萬元,占31.21%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為24419.98萬元。與上年相比,各減少28916.84萬元,下降54.22%。主要原因是2023年減少了新冠肺炎疫情防控資金。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出24419.98萬元,較上年決算數(shù)減少28916.84萬元,下降54.22%。主要原因是2023年減少了新冠肺炎疫情防控資金。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出24419.98萬元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出696.05萬元,占2.85%;衛(wèi)生健康支出23220.88萬元,占95.09%;住房保障支出493.24萬元,占2.02%;糧油物資儲(chǔ)備支出9.81萬元,占0.04%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為18717.75萬元,支出決算為24419.98萬元,完成年初預(yù)算的130.46%。其中:
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為426.26萬元,支出決算為696.05萬元,完成年初預(yù)算的163.29%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年度人員變動(dòng)導(dǎo)致相關(guān)支出增加。
2.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為18014.69萬元,支出決算為23220.88萬元,完成年初預(yù)算的128.9%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的追加本級(jí)及省及其他專項(xiàng)資金和中央轉(zhuǎn)移支付重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金。
3.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為266.98萬元,支出決算為493.24萬元,完成年初預(yù)算的184.75%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年度人員變動(dòng)導(dǎo)致相關(guān)支出增加。
4.糧油物資儲(chǔ)備支出年初預(yù)算數(shù)為9.82萬元,支出決算為9.81萬元,完成年初預(yù)算的99.86%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目資金尾數(shù)差異。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出10732.61萬元。其中:
人員經(jīng)費(fèi)10100.01萬元,較上年決算數(shù)增加769.0萬元,增長(zhǎng)8.24%,主要原因是衛(wèi)健系統(tǒng)引進(jìn)人才,人員變動(dòng)導(dǎo)致相關(guān)支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。
公用經(jīng)費(fèi)632.60萬元,較上年決算數(shù)減少67.71萬元,下降9.67%,主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,厲行節(jié)約,壓縮支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
本部門2023年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬元。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為7.58萬元,支出決算為4.09萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,厲行節(jié)約,壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出,較上年決算數(shù)減少6.7萬元,下降62.08%,主要原因是本年度疫情防控用車車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)降低。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位無因公出國(guó)(境)費(fèi)用,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%,主要原因是我單位無因公出國(guó)(境)費(fèi)用。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為7.00萬元,支出決算為3.89萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,厲行節(jié)約,壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出,較上年決算數(shù)減少6.90萬元,下降63.93%,主要原因是本年度疫情防控用車車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)降低。
其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,主要原因是我單位本年度無公務(wù)用車采購(gòu)計(jì)劃,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%,主要原因是我單位本年度無公務(wù)用車采購(gòu)計(jì)劃。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為7.00萬元,支出決算為3.89萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,厲行節(jié)約,壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出,較上年決算數(shù)減少6.90萬元,下降63.93%,主要原因是本年度疫情防控用車車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)降低。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.58萬元,支出決算為0.20萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,厲行節(jié)約,壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出,較上年決算數(shù)增加0.20萬元,增長(zhǎng)0.2%,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待次數(shù)增長(zhǎng)。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為2輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次20人,其中:外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出66.57萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加9.98萬元,增長(zhǎng)17.64%,主要原因是人員增加,辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等增加。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%,主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,厲行節(jié)約,壓縮會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出34.89萬元,較上年決算數(shù)減少3.00萬元,下降7.92%,主要原因是醫(yī)院減少了有關(guān)培訓(xùn)工作。
十一、政府采購(gòu)支出情況說明
2023年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)409.31萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出409.31萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額229.31萬元,占政府采購(gòu)支出總額的56.02%,其中:授予小微企業(yè)合同金額221.31萬元,占政府采購(gòu)支出總額的54.07%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛14輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車5輛,離退休干部用車0輛,其他用車9輛,其他用車主其他用車主要是用于衛(wèi)生監(jiān)督檢查、基層單位業(yè)務(wù)督導(dǎo)等工作、基層基本公共衛(wèi)生服務(wù)用車、急救用車。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備11臺(tái)(套)。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù),公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果,個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額,特此說明。
第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
(三)部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
2023年本部門開展了部門績(jī)效評(píng)價(jià),以上績(jī)效評(píng)價(jià)內(nèi)容,衛(wèi)生系統(tǒng)各單位在單位獨(dú)立決算公開時(shí)各自公開。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額,以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
七、結(jié)余分配:指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
十六、衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):反映用于城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。
十七、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng)):反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
十八、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng)):反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。
十九、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng)):反映突發(fā)公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。
二十、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除基本公共衛(wèi)生服務(wù)、重大公共衛(wèi)生服務(wù)、突發(fā)公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目以外的其他公共衛(wèi)生項(xiàng)目支出。
二十一、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
二十二、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
二十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。