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蘭州新區(qū)秦川園區(qū)管理委員會(huì)2025年部門預(yù)算公開情況說明

來源: 蘭州新區(qū)秦川園區(qū)管理委員會(huì)

時(shí)間: 2025/02/13/ 09:45 

字號(hào):[][][]

  目錄

  第一部分 部門基本概況

  一、部門職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

  第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明

  三、部門收支總體情況

 ?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

  (二)支出預(yù)算

 ?。ㄈ┰鰷p變動(dòng)說明

  四、一般公共預(yù)算情況

 ?。ㄒ唬┗局С?/p>

  (二)項(xiàng)目支出

 ?。ㄈ┲С龉δ芊诸愓f明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

 ?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

 ?。ǘ┡嘤?xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

  (三)會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

  七、政府采購安排情況

  八、國有資產(chǎn)占用情況

  九、其他重要事項(xiàng)情況說明

 ?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

  (二)非稅收入情況

 ?。ㄈ┲攸c(diǎn)項(xiàng)目情況

  十、預(yù)算績效管理情況

  (一)2024年預(yù)算績效管理工作情況。

  (二)2025年績效目標(biāo)編制情況

  十一、名詞解釋

  第三部分 2025年部門預(yù)算公開表

  一、部門收支總體情況表

  二、部門收入總體情況表

  三、部門支出總體情況表

  四、財(cái)政撥款收支總體情況表

  五、部門預(yù)算收入總表

  六、財(cái)政撥款支出表

  七、一般公共預(yù)算支出情況表

  八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

  九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

  十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

  十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

  十二、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

  十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

  十四、部門整體支出績效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

  前言

  按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求,現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下:

  一、部門職責(zé)

  蘭州新區(qū)秦川園區(qū)管理委員會(huì),正縣級(jí)建制,隸屬于蘭州新區(qū)管委會(huì),在新區(qū)黨工委、管委會(huì)指導(dǎo)下具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施本區(qū)域內(nèi)開發(fā)建設(shè)任務(wù),管理各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事務(wù)。主要職責(zé)包括:

  (一)貫徹執(zhí)行省、市黨委、政府及新區(qū)黨工委、管委會(huì)的各項(xiàng)方針政策,認(rèn)真落實(shí)好上級(jí)關(guān)于新區(qū)開發(fā)建設(shè)的各項(xiàng)決策部署。

  (二)負(fù)責(zé)園區(qū)黨的建設(shè),做好全面從嚴(yán)治黨及黨風(fēng)廉政建設(shè)等工作;按照干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)園區(qū)管干部隊(duì)伍的建設(shè)管理,做好干部的選拔任用、考核評(píng)價(jià)、教育培訓(xùn)及日常監(jiān)督管理等工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)精神文明、工會(huì)、婦聯(lián)、共青團(tuán)等群團(tuán)組織管理工作。

  (三)配合制定園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃和各專項(xiàng)規(guī)劃,按照新區(qū)管委會(huì)授權(quán)情況,負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)有關(guān)項(xiàng)目的審核和報(bào)批工作,協(xié)調(diào)解決園區(qū)發(fā)展中出現(xiàn)的問題。

 ?。ㄋ模┭芯恐贫▓@區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體目標(biāo)和年度計(jì)劃,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

  (五)負(fù)責(zé)園區(qū)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行協(xié)調(diào)和企業(yè)生產(chǎn)要素的保障,組織開展園區(qū)統(tǒng)計(jì)調(diào)查和數(shù)據(jù)分析;負(fù)責(zé)園區(qū)發(fā)展改革和政策研究;負(fù)責(zé)園區(qū)科技創(chuàng)新和“雙創(chuàng)”工作;負(fù)責(zé)園區(qū)工業(yè)和信息化融合工作。

 ?。└鶕?jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和新區(qū)管委會(huì)的授權(quán)情況,保證區(qū)域范圍內(nèi)的土地資源在管委會(huì)統(tǒng)一規(guī)劃下合理開發(fā)利用,負(fù)責(zé)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公用設(shè)施的建設(shè)與管理,做好園區(qū)內(nèi)的建管、城管、房管等工作。

 ?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)布局,研究確定和服務(wù)管理園區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目,做好項(xiàng)目的基礎(chǔ)設(shè)施配套、手續(xù)代辦等協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

 ?。ò耍┴?fù)責(zé)園區(qū)招商引資、對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作及交流工作。

  (九)負(fù)責(zé)園區(qū)財(cái)政預(yù)、決算的編制和投融資工作,做好國有資產(chǎn)管理工作和園區(qū)的非稅收入管理工作,組織籌措各類建設(shè)資金。

  (十)負(fù)責(zé)園區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、鄉(xiāng)村振興、林草生態(tài)、水務(wù)、畜牧漁業(yè)等工作。

 ?。ㄊ唬┴?fù)責(zé)園區(qū)教育、文化、體育、廣電、衛(wèi)生、人口和計(jì)生、民政、社區(qū)管理、殘聯(lián)等社會(huì)事業(yè);負(fù)責(zé)園區(qū)信訪、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教、國家安全、人民防線、司法等工作;負(fù)責(zé)推進(jìn)園區(qū)依法行政工作,加強(qiáng)法制建設(shè);負(fù)責(zé)與公安、檢察院、法院、司法等部門的聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作。

  (十二)負(fù)責(zé)園區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和自然資源相關(guān)工作。

  (十三)負(fù)責(zé)園區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、住房保障、人民防空、城市管理等工作。

 ?。ㄊ模┴?fù)責(zé)園區(qū)應(yīng)急監(jiān)督管理等工作。

 ?。ㄊ澹┴?fù)責(zé)園區(qū)食品藥品安全監(jiān)管、市場監(jiān)督管理等工作。

 ?。ㄊ┏修k上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

  (一)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

  蘭州新區(qū)秦川園區(qū)管理委員會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個(gè),均為正科級(jí)建制。即綜合辦公室、紀(jì)委籌備組、組織人事局、黨群工作部、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、財(cái)政金融局、經(jīng)濟(jì)合作局、城市(鄉(xiāng))建設(shè)管理局、農(nóng)林水務(wù)局、民政和社會(huì)保障局、自然資源局、市場監(jiān)督管理局、蘭州新區(qū)城市礦產(chǎn)與表面處理產(chǎn)業(yè)園管理辦公室。

 ?。ǘC(jī)關(guān)托管機(jī)構(gòu)

  蘭州新區(qū)秦川園區(qū)管理委員會(huì)受蘭州新區(qū)管理委員會(huì)委托管理機(jī)構(gòu)6個(gè),分別為蘭州新區(qū)化工園區(qū)管理委員會(huì)、蘭州新區(qū)應(yīng)急管理局秦川分局、蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局秦川分局、小橫路中心社區(qū)、秦川鎮(zhèn)和上川鎮(zhèn),其中蘭州新區(qū)化工園區(qū)管理委員會(huì)、蘭州新區(qū)應(yīng)急管理局秦川分局、蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局秦川分局、小橫路中心社區(qū)4個(gè)單位納入本級(jí)預(yù)算管理。

 ?。ㄈ﹨⒄展珓?wù)員法管理單位

  本部門沒有參照公務(wù)員法管理的單位。

 ?。ㄋ模┲睂偈聵I(yè)單位

  本部門沒有直屬事業(yè)單位。

  三、部門收支總體情況

  按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,2025年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

  2025年部門收支總預(yù)算20880.73萬元。按照綜合預(yù)算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、其他支出。

 ?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

  2025年收入預(yù)算20880.73萬元(詳見部門預(yù)算公開表1,2)。包括:

  一般公共預(yù)算收入18592.74萬元,占89.04%;

  政府性基金預(yù)算收入703.21萬元,占3.37%;

  上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1584.78萬元,占7.59%。

 ?。ǘ┲С鲱A(yù)算

  2025年支出預(yù)算20880.73萬元(詳見部門預(yù)算公開表3)。其中:基本支出6716.67萬元,占32.17%;項(xiàng)目支出12579.28萬元,占60.24%;上年結(jié)轉(zhuǎn)1584.78萬元,占7.59%。

  (三)增減變動(dòng)說明

  2025年部門收支總預(yù)算20880.73萬元,較上年部門收支總預(yù)算30825.92萬元減少9945.19萬元,減少32.26%,減少的主要原因是高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出減少。

  四、一般公共預(yù)算情況

  2025年一般公共預(yù)算支出20,177.52萬元,包括:一般公共服務(wù)支出3141.39萬元、公共安全支出41.37萬元、文化旅游體育與傳媒支出1.5萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出4218.61萬元、衛(wèi)生健康支出468.54萬元、節(jié)能環(huán)保支出1026.05萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,189.78萬元、農(nóng)林水支出4154.85萬元、自然資源海洋氣象等支出324.39萬元、住房保障支出819.27萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1791.77萬元。具體安排情況如下(詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7):

  (一)基本支出

  2025年基本支出6716.67萬元,比2024年預(yù)算減少127.69萬元,變化的主要原因是落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子的要求,對(duì)公用經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了壓減。其中:

  人員經(jīng)費(fèi)支出5592.64萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

  公用經(jīng)費(fèi)支出1124.03萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

  (二)項(xiàng)目支出

  2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算13460.85萬元,比2024年預(yù)算減少3520.71萬元,下降20.73%,下降的主要原因是高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。

  經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目26個(gè),分別為蘭州新區(qū)小橫路中心社區(qū)智慧綜治中心平臺(tái)項(xiàng)目、污染防治攻堅(jiān)和總量減排基礎(chǔ)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目、農(nóng)村冬季取暖熱源清潔花改造項(xiàng)目、蘭州新區(qū)化工園區(qū)地下水環(huán)境狀況詳細(xì)調(diào)查評(píng)估項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)、化工園區(qū)征占東二干十一支渠改遷項(xiàng)目、化工園區(qū)專精特新C區(qū)征占東二干十一支渠十二支渠改遷工程管護(hù)費(fèi)用、鎮(zhèn)村國土空間規(guī)劃編制、化工園區(qū)安全設(shè)施提升改造及安全風(fēng)險(xiǎn)智能化管控平臺(tái)項(xiàng)目等。

  保障運(yùn)轉(zhuǎn)類經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目9個(gè),分別為小橫路中心社區(qū)及小橫路社區(qū)辦公用房租賃運(yùn)行費(fèi)、辦公樓租賃費(fèi)、宿舍租賃費(fèi)、食堂運(yùn)行費(fèi)、化工園區(qū)消防特勤隊(duì)伍駐勤及園區(qū)急救分站租賃費(fèi)用等。

  其他項(xiàng)目109個(gè),分別為聯(lián)合會(huì)會(huì)費(fèi)、化工園區(qū)展會(huì)費(fèi)用、黨建經(jīng)費(fèi)、黨群工作經(jīng)費(fèi)、國有企業(yè)度審計(jì)費(fèi)、檔案整理費(fèi)用、招商經(jīng)費(fèi)、市容市貌整治經(jīng)費(fèi)、城市管理執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)、獸醫(yī)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金、法律援助經(jīng)費(fèi)等。

  (三)支出功能分類說明

  1.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)安全監(jiān)管(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為30.11萬元,比2024年預(yù)算減少139.89萬元,主要原因是項(xiàng)目減少。

  2.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)其他應(yīng)急管理支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為1654萬元,比2024年預(yù)算減少1072萬元,主要原因是項(xiàng)目減少。

  3.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為219.27萬元,比2024年預(yù)算增加2.84萬元,主要原因是人員、工資繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)帶動(dòng)住房公積金增加。

  4.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為600萬元,為新增項(xiàng)目,主要原因是化工園區(qū)智慧管理平臺(tái)項(xiàng)目升級(jí)。

  5.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)自然資源規(guī)劃及管理(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為60萬元,比2024年預(yù)算增加10萬元,主要原因是增加測繪制圖費(fèi)10萬元。

  6.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)自然資源利用與保護(hù)(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為162萬元,比2024年預(yù)算減少56萬元,主要原因是項(xiàng)目減少。

  7.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為3萬元,與2024年預(yù)算持平。

  8.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)病蟲害控制(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為89萬元,比2024年預(yù)算增加73.9萬元,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目變化。

  9.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為4.5萬元,比2024年預(yù)算減少2.5萬元,主要原因是項(xiàng)目減少。

  10.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為0.11萬元,比2024年預(yù)算較少0.04萬元,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目變化。

  11.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為13.45萬元,為新增項(xiàng)目,主要為中央財(cái)政下達(dá)農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體能力提升資金。

  12.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為679萬元,為新增項(xiàng)目,主要為中央財(cái)政下達(dá)農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)資金。

  13.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為75萬元,比2024年預(yù)算減少5萬元,主要原因是減少農(nóng)民豐收節(jié)經(jīng)費(fèi)。

  14.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林資源培育(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為30萬元,為新增項(xiàng)目,主要為義務(wù)植樹經(jīng)費(fèi)。

  15.農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程建設(shè)(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為10萬元,為新增項(xiàng)目,主要為化工園區(qū)征占東二干十一支渠改遷項(xiàng)目資金。

  16.農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程運(yùn)行與維護(hù)(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為18萬元,與2024年預(yù)算持平。

  17.農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利技術(shù)推廣(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為2萬元,比2024年預(yù)算增加1萬元,主要原因是項(xiàng)目增加。

  18.農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為206萬元,為新增項(xiàng)目,主要為拆違治亂項(xiàng)目資金。

  19.農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為2338.02萬元,比2024年預(yù)算減少141.74萬元,主要原因是項(xiàng)目減少。

  20.農(nóng)林水支出(類)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為75萬元,比2023年預(yù)算減少5萬元,主要原因是項(xiàng)目減少。

  21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為18萬元,比2024年預(yù)算增加16萬元,主要原因是項(xiàng)目增加。

  22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為338.5萬元,比2024年預(yù)算增加10.5萬元,主要原因是增大了園區(qū)城管執(zhí)法工作力度。

  23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為167.92萬元,比2024年預(yù)算增加152.92萬元,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目變化。

  24.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)建設(shè)市場管理與監(jiān)督(款)建設(shè)市場管理與監(jiān)督(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為75萬元,比2024年預(yù)算減少10萬元,主要原因是項(xiàng)目減少。

  25.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)大氣(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為366.96萬元,為新增項(xiàng)目,主要為上級(jí)下達(dá)農(nóng)村冬季取暖熱源清潔化改造項(xiàng)目資金。

  26.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為535萬元,為新增項(xiàng)目,主要為蘭州新區(qū)化工園區(qū)地下水環(huán)境狀況詳細(xì)調(diào)查評(píng)估項(xiàng)目。

  27.衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為20萬元,比2024年預(yù)算增加4萬元,主要原因是辦理健康證業(yè)務(wù)費(fèi)增加。

  28.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為8萬元,比2024年預(yù)算增加3萬元,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目變化。

  29.衛(wèi)生健康支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育服務(wù)(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為232.59萬元,比2024年預(yù)算增加37.59萬元,主要原因是根據(jù)測算標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃生育服務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。

  30.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)55.38萬元,比2024年預(yù)算減少0.41萬元,主要原因是公務(wù)員人員減少,帶動(dòng)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助相應(yīng)減少。

  31.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)152.57萬元,比2024年預(yù)算增加1.97萬元,主要原因是人員增加,工資變動(dòng)帶動(dòng)行政單位醫(yī)療增加。

  32.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)2萬元,與2024年預(yù)算持平。

  33.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)292.35萬元,比2024年預(yù)算增加3.77萬元,主要原因是人員增加,工資變動(dòng)帶動(dòng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

  34.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補(bǔ)助(款)公益性崗位補(bǔ)貼(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)223.2萬元,比2024年預(yù)算減少36.8萬元,主要原因是公益性崗位人員減少。

  35.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補(bǔ)助(款)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)助支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)594萬元,比2024年預(yù)算增加184.81萬元,主要原因是補(bǔ)助范圍和標(biāo)準(zhǔn)增加。

  36.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)394.06萬元,比2024年預(yù)算增加392.06萬元,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目變化。

  37.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)383.88萬元,比2024年預(yù)算增加375.63萬元,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目變化。

  38.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)最低生活保障(款)農(nóng)村最低生活保障金支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)1141.99萬元,比2024年預(yù)算增加1131.3萬元,主要原因是將中央、省級(jí)提前下達(dá)2025年困難群眾救助補(bǔ)助資金納入本級(jí)年初預(yù)算。

  39.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他生活救助(款)其他農(nóng)村生活救助(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)348.56萬元,比2024年預(yù)算增加347.56萬元,主要原因是將中央、省級(jí)提前下達(dá)2025年困難群眾救助補(bǔ)助資金納入本級(jí)年初以預(yù)算。

  40.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)23.97萬元,比2024年預(yù)算增加1.16萬元,主要原因是慰問經(jīng)費(fèi)增加。

  41.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為1481.99萬元,比2024年預(yù)算增加83萬元,主要原因是增加化工園區(qū)消防駐勤點(diǎn)及急救分站租賃等費(fèi)用。

  42.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為30萬元,比2024年預(yù)算減少60萬元,主要原因是科目調(diào)整,將農(nóng)村拆違治亂項(xiàng)目調(diào)整至農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

  43.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為267.55萬元,比2024年預(yù)算減少228.45萬元,主要原因是科目調(diào)整,將宿舍租賃費(fèi)調(diào)至行政運(yùn)行。

  44.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為33.7萬元,比2024年預(yù)算減少113.3萬元,主要原因是科目調(diào)整,將部分資金調(diào)整至衛(wèi)生健康支出。

  45.一般公共服務(wù)(類)審計(jì)事務(wù)(款)審計(jì)業(yè)務(wù)(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為11.5萬元,比2024年預(yù)算減少34.35萬元,主要原因是減少了政府投資項(xiàng)目審計(jì)項(xiàng)目和農(nóng)村三資審計(jì)費(fèi)用。

  46.一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為70萬元,比2024年預(yù)算減少30萬元,主要原因是按照過緊日子要求壓減支出。

  47.一般公共服務(wù)(類)檔案事務(wù)(款)其他檔案事務(wù)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為35萬元,比2024年預(yù)算增加15萬元,主要原因是消化以前年度檔案歸檔費(fèi)用。

  48.一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為4萬元,比2024年預(yù)算增加2萬元,主要原因是工青婦、宗教管理、統(tǒng)戰(zhàn)等業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)合并。

  49.一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為5萬元,比2024年預(yù)算減少10萬元,主要原因是部分黨建工作按要求分出。

  50.一般公共服務(wù)(類)宣傳事務(wù)(款)宣傳管理(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為34.69萬元,比2024年預(yù)算增加8.69萬元,主要原因是網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)維管理費(fèi)用增加。

  51.一般公共服務(wù)(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為11萬元,比2024年預(yù)算增加1萬元,主要原因是黨建業(yè)務(wù)工作需要。

  52.一般公共服務(wù)(類)市場監(jiān)督管理事務(wù)(款)市場秩序執(zhí)法(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為28萬元,比2024年預(yù)算增加28萬元,主要原因是科目從城管執(zhí)法調(diào)整至市場秩序執(zhí)法。

  53.一般公共服務(wù)(類)市場監(jiān)督管理事務(wù)(款)質(zhì)量基礎(chǔ)(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為60萬元,比2024年預(yù)算增加60萬元,主要原因是科目從行政運(yùn)行調(diào)至質(zhì)量基礎(chǔ)。

  54.一般公共服務(wù)(類)市場監(jiān)督管理事務(wù)(款)食品安全監(jiān)管(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為3萬元,比2024年預(yù)算減少3萬元,主要原因是項(xiàng)目減少。

  55.公共安全支出(類)司法(款)基層司法業(yè)務(wù)(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為38.15萬元,比2024年預(yù)算增加32.15萬元,主要原因是增加法律援助經(jīng)費(fèi)。

  56.公共安全支出(類)司法(款)其他司法支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為3.22萬元,比2024年預(yù)算增加3.22萬元,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)中央政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金。

  57.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為1.5萬元,為新增項(xiàng)目,主要為2025年文化站免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)本級(jí)配套經(jīng)費(fèi)。

  五、部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

 ?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

  “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬元,較2024年預(yù)算無增減變化。

  1.因公出國(境)費(fèi)用0萬元。

  2.公務(wù)接待費(fèi)3萬元,較2024年預(yù)算無增減變化。

  3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。(其中:公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元),較2024年預(yù)算無增減變化。

 ?。ǘ┡嘤?xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

  4.培訓(xùn)費(fèi)19.71萬元,較2024年預(yù)算增加0.49萬元,增長2.55%,增長的主要原因是園區(qū)加強(qiáng)了干部業(yè)務(wù)素質(zhì)提升培訓(xùn)。

 ?。ㄈ?huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明

  5.會(huì)議費(fèi)0萬元。較2024年預(yù)算無增減變化。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

  機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)710.57萬元,較2024年預(yù)算減少118.77萬元,減少14.32%,減少的主要原因是按照過緊日子要求壓減支出。

  七、政府采購安排情況

  2025年,部門政府采購預(yù)算總額34.03萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算34.03萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

  八、國有資產(chǎn)占用情況

  2024年末固定資產(chǎn)金額為5,060.02萬元。其中:辦公用房288.00平方米,賬面價(jià)值1.01萬元。預(yù)算部門共有公務(wù)用車0輛,價(jià)值0萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值446.8萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約42.25萬元。

  九、其他重要事項(xiàng)情況說明

  (一)政府性基金預(yù)算支出情況

  2025年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出703.21萬元,較2024年預(yù)算減少6296.79萬元,主要原因是減少了秦川鎮(zhèn)鎮(zhèn)域提升改造項(xiàng)目資金。

  城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款) 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為0萬元,較2024年預(yù)算減少7000萬元,主要原因是將該項(xiàng)資金納入新區(qū)整體國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出,由新區(qū)自然資源局統(tǒng)一納入預(yù)算。

  (二)非稅收入情況

  2025年本單位涉及非稅收入,2025年計(jì)劃征收2810萬元。其中:中央(省級(jí))批準(zhǔn)設(shè)立7個(gè),主要是其他土地出讓收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租、出借收入、一般罰沒收入、其他一般罰沒收入、其他繳入國庫的自然資源行政事業(yè)性收費(fèi),分別計(jì)劃征收2000萬元、15萬元、552萬元、10萬元、33萬元、200萬元。

 ?。ㄈ┲攸c(diǎn)項(xiàng)目情況

  項(xiàng)目名稱:蘭州新區(qū)化工園區(qū)綜合智慧應(yīng)急管控中心建設(shè)工程

  1.項(xiàng)目概況:化工園區(qū)綜合智慧應(yīng)急管控中心大樓、道路工程及配套設(shè)施建設(shè)

  2.立項(xiàng)依據(jù):蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局(統(tǒng)計(jì)局)關(guān)于蘭州新區(qū)化工園區(qū)綜合智慧應(yīng)急管控中心建設(shè)工程可行性研究報(bào)告的批復(fù)(新經(jīng)發(fā)審批〔2022〕65號(hào))

  3.實(shí)施主體:蘭州新區(qū)化工園區(qū)管理委員會(huì)4、實(shí)施周期:9個(gè)月

  5.實(shí)施計(jì)劃:2022年8月試用行,逐步實(shí)現(xiàn)集風(fēng)險(xiǎn)分析、事故災(zāi)害預(yù)警,應(yīng)急響應(yīng)于一體的智能化監(jiān)管體系。

  6.年度預(yù)算安排:根據(jù)2022年5月17日蘭州新區(qū)第17次黨政聯(lián)席會(huì)議精神,由財(cái)政局向石投撥付建設(shè)費(fèi)用30%(3000萬元)作為項(xiàng)目啟動(dòng)資金,確保項(xiàng)目快速推進(jìn)。2022年已支付1400萬元,2023年預(yù)算1600萬元,實(shí)際支付500萬元,2024年預(yù)算1100萬元,實(shí)際支付80萬元,剩余1020萬列入2025年預(yù)算予以支付。

  7、預(yù)期總體目標(biāo):實(shí)現(xiàn)全方位、多層次、規(guī)范化、信息化監(jiān)管模式,增加安全監(jiān)管的深度和力度,落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任,提升了安全生產(chǎn)監(jiān)管效能。

  (四)部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

  未安排預(yù)算,部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

 ?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算支出情況

  未安排預(yù)算,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

  十、預(yù)算績效管理情況

  (一)2024年預(yù)算績效管理工作情況。

  按照《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》等相關(guān)要求,我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

  1.績效目標(biāo)管理情況。2024年度,按照“誰申請(qǐng)資金,誰設(shè)置目標(biāo)”的原則,納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項(xiàng)目績效目標(biāo)91個(gè),按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目91個(gè),公開率為100%。

  2.績效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年8月,組織開展1-7月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目91個(gè),占本部門項(xiàng)目的100%。截至8月底,如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目56個(gè),完成率為61.54%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是:一是園區(qū)各單位對(duì)于績效運(yùn)行監(jiān)控的認(rèn)識(shí)不夠深入,把項(xiàng)目支出績效簡單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理,二是部分項(xiàng)目預(yù)算績效指標(biāo)編制不夠精準(zhǔn)。預(yù)估的績效指標(biāo)和實(shí)際完成值存在一定差異,導(dǎo)致績效評(píng)價(jià)過程中無法科學(xué)、合理的反映資金產(chǎn)生的效益。

  3.績效自評(píng)開展情況。2024年度,組織開展績效自評(píng)項(xiàng)目共290個(gè),其中,部門整體支出1個(gè),項(xiàng)目支出106個(gè),轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目183個(gè),績效自評(píng)覆蓋率為100%??冃ё栽u(píng)結(jié)果報(bào)送新區(qū)財(cái)政局并被抽查審核通過。

  4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評(píng)等情況,當(dāng)年調(diào)減項(xiàng)目13個(gè),盤活財(cái)政資金461.52萬元,增加部門預(yù)算項(xiàng)目11個(gè),新增預(yù)算資金389.88萬元。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)增的6個(gè),調(diào)增資金71.64萬元。

 ?。ǘ?025年績效目標(biāo)編制情況

  2025年,納入部門預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目93個(gè)。其中,部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度,設(shè)置二級(jí)指標(biāo)13個(gè)、三級(jí)指標(biāo)29個(gè);項(xiàng)目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度,設(shè)置二級(jí)指標(biāo)6個(gè)、三級(jí)指標(biāo)632個(gè)。各項(xiàng)績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行,符合規(guī)定的格式要求。

 ?。ㄈ?025年部門預(yù)算績效管理工作計(jì)劃

  在2025年預(yù)算執(zhí)行過程中,我單位將按照績效目標(biāo)的各項(xiàng)指標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行,待2025年預(yù)算執(zhí)行完畢后,組織園區(qū)各部門對(duì)各項(xiàng)項(xiàng)目資金支出單情況對(duì)照績效目標(biāo)進(jìn)行自查,并對(duì)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況作出評(píng)價(jià)。我單位將嚴(yán)格按照《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》、《政府采購法》、《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》執(zhí)行2025年部門預(yù)算,切實(shí)履行預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任,加強(qiáng)本部門及單位預(yù)算監(jiān)督管理,確保財(cái)政資金使用安全有效。

  十一、名詞解釋

  1.財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

  2.一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金、專項(xiàng)收入。

  3.財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)(主要是教育收費(fèi))、其他非稅收入。

  4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

  5.基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)(定額)。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

  6.項(xiàng)目支出:部門(單位)支出預(yù)算的組成部分,是各部門(單位)為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

  7.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  9.工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

  10.商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

  11.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

  12.其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

  附件:1.蘭州新區(qū)秦川園區(qū)管理委員會(huì)2025年部門預(yù)算公開表

  2.蘭州新區(qū)秦川園區(qū)管理委員會(huì)2025年部門整體績效及項(xiàng)目績效目標(biāo)表

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