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蘭州新區(qū)新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年單位預(yù)算公開情況說明

來源: 蘭州新區(qū)新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

時(shí)間: 2025/02/13/ 15:54 

字號(hào):[][][]

  目    錄

  第一部分  單位基本概況

  一、單位職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

  第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明

  三、收支總體情況

  四、一般公共預(yù)算情況

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

  七、政府采購安排情況

  八、國有資產(chǎn)占用情況

  九、其他重要事項(xiàng)情況說明

  十、預(yù)算績效管理情況

  十一、名詞解釋

  第三部分 2025年單位預(yù)算公開表

  一、部門收支總體情況表

  二、部門收入總體情況表

  三、部門支出總體情況表

  四、財(cái)政撥款收支總體情況表

  五、部門預(yù)算收入總表

  六、財(cái)政撥款支出表

  七、一般公共預(yù)算支出情況表

  八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

  九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

  十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

  十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

  十二、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

  十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

  十四、單位整體支出績效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

  前言

  按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求,現(xiàn)將2025年單位預(yù)算公開如下:

  一、單位職責(zé)

  蘭州新區(qū)新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu),主要以中心為主,依托蘭石、火家灣、瑞嶺錦繡、恒裕湖畔社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站及何家梁村、四墩村、中川村三個(gè)村衛(wèi)生室承擔(dān)經(jīng)緯印象、蘭石家園、蘭石睿智名居、書香名府、火家灣保障房等二十個(gè)小區(qū)5.05萬居民的基本醫(yī)療服務(wù)和國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施工作。

 ?。ㄒ唬┴?fù)責(zé)轄區(qū)人口的常見病、多發(fā)病的診斷治療。

  (二)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)居民的傳染病預(yù)防控制。

  (三)負(fù)責(zé)社區(qū)康復(fù)、預(yù)防接種,兒童、孕產(chǎn)婦、老年人等重點(diǎn)人群健康管理服務(wù)。

 ?。ㄋ模┴?fù)責(zé)公共場所衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管。

 ?。ㄎ澹┴?fù)責(zé)計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)。

 ?。﹨f(xié)助處置轄區(qū)內(nèi)的突發(fā)公共衛(wèi)生事件等。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

 ?。ㄒ唬C(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

  中心設(shè)置內(nèi)科、外科、兒科、口腔科、婦科、中醫(yī)科、護(hù)理部、公衛(wèi)科、預(yù)防接種科、心電圖室、檢驗(yàn)科、放射科、CT室、超聲診斷科、藥劑科、體檢中心、綜合辦公室等科室,下轄蘭石、火家灣、瑞嶺錦繡、恒裕湖畔社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站及何家梁村、四墩村、中川村三個(gè)村衛(wèi)生室。

  2025年1月1日,本單位在職人員編制46人,實(shí)有46人,其中:離休0人,退休 0人,遺屬人員0人,院外長期聘用33人。

 ?。ǘ﹨⒄展珓?wù)員法管理單位

  本單位沒有參照公務(wù)員法管理的單位。

 ?。ㄈ┲睂偈聵I(yè)單位

  本單位沒有直屬事業(yè)單位。

  三、單位收支總體情況

  按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,2025年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

  2025年單位收支總預(yù)算2000.44萬元。按照綜合預(yù)算的原則,單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入1203.28萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元、事業(yè)收入794.34萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元、其他收入0.00萬元、使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)2.82萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出0.00萬元、公共安全支出0.00萬元、教育支出0.00萬元、科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出69.95萬元、衛(wèi)生健康支出1895.36萬元、交通運(yùn)輸支出0.00萬元、住房保障支出35.13萬元、其他支出0.00萬元。

 ?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

  2025年收入預(yù)算2000.44萬元(詳見單位預(yù)算公開表1,2)。包括:

  一般公共預(yù)算收入1203.28萬元,占60.15%;

  事業(yè)收入794.34萬元,占39.71%;

  上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2.82萬元,占0.14%;

  其他收入0.00萬元,占0.00%。

 ?。ǘ┲С鲱A(yù)算

  2025年支出預(yù)算2000.44萬元(詳見單位預(yù)算公開表3)。其中:基本支出1579.05萬元,占78.94%;項(xiàng)目支出418.57萬元,占20.92%;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2.82萬元,占0.14%。

  四、一般公共預(yù)算情況

  2025年一般公共預(yù)算支出2000.44萬元,包括:一般公共服務(wù)支出0.00萬元、公共安全支出0.00元、教育支出0.00萬元、科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出69.95萬元、衛(wèi)生健康支出1895.36萬元、住房保障支出35.13萬元。

  具體安排情況如下(詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7):

 ?。ㄒ唬┗局С?/p>

  2025年基本支出1579.05萬元,比2024年預(yù)算增加175.68萬元,增長12.52%,增長的主要原因是單位人員增加,人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加;緊密型縣域醫(yī)共體,開展特色??瓶剖?,邀請(qǐng)專家坐診、代教,事業(yè)收入增加。

  其中:人員經(jīng)費(fèi)支出717.58萬元,主要包括:基本工資163.24萬元、津貼補(bǔ)貼49.15萬元、獎(jiǎng)金36.92萬元、績效工資104.73萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)46.84萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)24.44萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)11.44萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.22萬元、住房公積金35.13萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助242.47萬元。

  公用經(jīng)費(fèi)支出861.47萬元,主要包括:辦公費(fèi)2.44萬元、印刷費(fèi)2.10萬元、水費(fèi)1.01萬元、電費(fèi)3.51萬元、郵電費(fèi)2.36萬元、取暖費(fèi)41.16萬元、差旅費(fèi)3.28萬元、因公出國(境)費(fèi)0.00萬元、維修(護(hù))費(fèi)1.50萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.45萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元、專用材料費(fèi)424.57萬元、勞務(wù)費(fèi)230.00萬元、福利費(fèi)7.32萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元、其他商品和服務(wù)支出139.77萬元。

 ?。ǘ╉?xiàng)目支出

  2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出421.39萬元,比2024年預(yù)算增加80.68萬元,增長23.68%,增長的主要原因是2025年增加7個(gè)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目。

  經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。

  保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)7個(gè),主要是基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、急救運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助、疫苗預(yù)防接種服務(wù)費(fèi)、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作經(jīng)費(fèi)、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、村衛(wèi)生室運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

  其他項(xiàng)目0個(gè)。

 ?。ㄈ┲С龉δ芊诸愓f明

  1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為46.84萬元,比 2024 年預(yù)算增加6.11萬元,主要原因是人員增加、職稱晉升及工資調(diào)標(biāo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

  2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為23.11萬元,比 2024年預(yù)算增加23.11萬元,主要原因是人員增加、職稱晉升及工資調(diào)標(biāo)致失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加;本年度將村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)列入單位年初預(yù)算。

  3.衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為1797.89萬元,比2024年預(yù)算增加156.60萬元,主要原因:一是本年度事業(yè)支出預(yù)算較上年度增加,二是本年度對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出中生活補(bǔ)助預(yù)算增加。

  4.衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為2.82萬元,比 2024 年預(yù)算增加2.82萬元,主要原因是此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

  5.衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為0.30萬元,比 2024 年預(yù)算增加0.30萬元,主要原因是本年度將村衛(wèi)生室運(yùn)行補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)列入單位年初預(yù)算。

  6.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為39.74萬元,比2024年預(yù)算增加39.74萬元,主要原因是本年度將基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作經(jīng)費(fèi)、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)列入單位年初預(yù)算。

  7.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為8.87萬元,比2024年預(yù)算增加8.87萬元,主要原因是本年度將急救運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目列入單位年初預(yù)算。

  8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)財(cái)政對(duì)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為24.44萬元,比2024年預(yù)算增加3.18萬元,主要原因是人員增加、職稱晉升及工資調(diào)標(biāo)致醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)助增加。

  9.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為11.44萬元,比2024年預(yù)算增加1.19萬元,主要原因是人員增加、職稱晉升及工資調(diào)標(biāo)致公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增加。

  10.衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為9.85萬元,比2024年預(yù)算增加9.85萬元,主要原因是本年度將疫苗預(yù)防接種服務(wù)費(fèi)列入單位年初預(yù)算。

  11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為35.13萬元,比2024年預(yù)算增加4.58萬元,主要原因是人員增加、職稱晉升及工資調(diào)標(biāo)致住房公積金繳費(fèi)補(bǔ)助增加。

  五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

 ?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

  “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00萬元,與上年持平。

  1.因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,與上年持平。

  2.公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,與上年持平。

  3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元(其中:公務(wù)用車購置0.00萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元),與上年持平。

  (二)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

  4.培訓(xùn)費(fèi)2.45萬元,與2024年預(yù)算增加0.32萬元,主要原因是人員增加和職稱變動(dòng)致工資基數(shù)增加。

  (三)會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明

  5.會(huì)議費(fèi)0.00萬元,與上年持平。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

  機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)64.68萬元,包括辦公費(fèi)2.44萬元、印刷費(fèi)2.10萬元、水費(fèi)1.01萬元、電費(fèi)3.51萬元、郵電費(fèi)2.36萬元、取暖費(fèi)41.16萬元、差旅費(fèi)3.28萬元、維修(護(hù))費(fèi)1.50萬元、福利費(fèi)7.32萬元。主要用于單位日常公用經(jīng)費(fèi)的支出。比2024年預(yù)算增加0.93萬元,增長1.46%,增長的主要原因是人員增加和職稱變動(dòng)致工資基數(shù)增加。

  七、政府采購安排情況

  2025年單位政府采購預(yù)算總額1.17萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算1.17萬元,政府采購工程預(yù)算0.00萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

  2025年,單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額1.17萬元,小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額1.17萬元。

  八、國有資產(chǎn)占用情況

  上年末固定資產(chǎn)金額為891.19萬元。其中:辦公用房0平方米,價(jià)值0.00萬元。預(yù)算部門共有公務(wù)用車0輛,價(jià)值0.00萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值281.36萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約85.63萬元(主要為①2025年計(jì)劃開展二病區(qū)業(yè)務(wù)(手術(shù)室)計(jì)劃采購設(shè)備27.35萬元;②托育中心業(yè)務(wù)開展計(jì)劃設(shè)備采購10.00萬元;④中醫(yī)館、中醫(yī)康復(fù)、預(yù)防接種、公衛(wèi)科、綜合辦公室等科室業(yè)務(wù)開展需求(更換)設(shè)備48.28萬元)。

  九、其他重要事項(xiàng)情況說明

 ?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

  未安排預(yù)算,政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

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  單位2025年無非稅收入。2025年計(jì)劃征收0萬元。

  (三)重點(diǎn)項(xiàng)目情況

  項(xiàng)目名稱:2025年業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)

  1.項(xiàng)目概況:為轄區(qū)內(nèi)居民提供公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù),我單位租賃新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、蘭石社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、火家灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、瑞嶺錦繡社區(qū)衛(wèi)生服站、恒裕湖畔社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站為業(yè)務(wù)用房,資金主要用于支付房屋租賃費(fèi)。

  2.立項(xiàng)依據(jù):(1)中共蘭州新區(qū)工作委員會(huì)《關(guān)于在蘭州新區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)設(shè)立部分事業(yè)單位的通知》(新發(fā)〔2020〕5號(hào))設(shè)立新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。

  (2)我中心與蘭州新區(qū)實(shí)正供應(yīng)鏈管理有限公司簽訂《公寓樓商鋪?zhàn)赓U合同》,租期為2023年10月10日至2025年10月9日。

  (3)火家灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站與蘭州新區(qū)鐵路建設(shè)投資有限責(zé)任公司簽訂《火家灣(棚改)安置房三期項(xiàng)目房屋租賃合同》,租期為2022年4月1日至2025年3月31日。

  (4)瑞嶺錦繡社區(qū)衛(wèi)生服站與蘭州新區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂《瑞嶺錦繡家園項(xiàng)目房屋租賃合同》,租期為2022年9月1日至2025年8月31日。

  (5)恒裕湖畔社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站與蘭州新區(qū)盛通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂《市政服務(wù)中心項(xiàng)目房屋租賃合同》租期為2023年9月1日至2026年8月31日。

  3.實(shí)施主體:蘭州新區(qū)新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。

  4.實(shí)施周期:1年。

  5.實(shí)施計(jì)劃:按照合同約定支付中心及下轄社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站房屋租賃費(fèi)用。

  6.年度預(yù)算安排:339.91萬元。

  7.預(yù)期總體目標(biāo):保障單位醫(yī)療業(yè)務(wù)正常開展,為社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)提供良好的醫(yī)療環(huán)境,為轄區(qū)內(nèi)居民提供公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù)。

  (四)部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

  未安排預(yù)算,單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

  1.一般性轉(zhuǎn)移支付未安排。

  2.專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付未安排。

  3.政府性基金轉(zhuǎn)移支付未安排。

 ?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算支出情況

  未安排預(yù)算,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

  十、預(yù)算績效管理情況

 ?。ㄒ唬?024年預(yù)算績效管理工作情況

  按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》、《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》、《蘭州新區(qū)全面推進(jìn)預(yù)算績效管理實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)要求,我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

  1.績效目標(biāo)管理情況。2024年度,按照“誰申請(qǐng)資金,誰設(shè)置目標(biāo)”的原則,納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項(xiàng)目績效目標(biāo)2個(gè),按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目2個(gè),公開率為100.00%。

  2.績效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月,組織開展1-6月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目13個(gè),占本單位項(xiàng)目的100.00%。截至7月底,如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目13個(gè),完成率為100.00%。“雙監(jiān)控”未發(fā)現(xiàn)存在的問題。開展1-9月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目14個(gè),占本單位項(xiàng)目的100.00%。截至10月底,如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目14個(gè),完成率為100.00%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)未存在的問題。

  3.績效自評(píng)開展情況。2024年度,組織開展績效自評(píng)項(xiàng)目共19個(gè),其中,部門整體支出1個(gè),項(xiàng)目支出18個(gè),轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè),績效自評(píng)覆蓋率為100.00%。績效自評(píng)結(jié)果隨部門決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開情況:按規(guī)定及時(shí)報(bào)送,并隨年度決算一并公開。

  4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評(píng)等情況,當(dāng)年盤活財(cái)政資金0.00萬元,2025年度未增加預(yù)算項(xiàng)目。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個(gè)。

 ?。ǘ?025年績效目標(biāo)編制情況

  2025年,納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目9個(gè)。其中,部門整體支出績效目標(biāo)圍繞基本運(yùn)行、重點(diǎn)履職、部門綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個(gè)維度,設(shè)置二級(jí)指標(biāo)15個(gè)、三級(jí)指標(biāo)27個(gè);項(xiàng)目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度,設(shè)置二級(jí)指標(biāo)57個(gè)、三級(jí)指標(biāo)119個(gè)。各項(xiàng)績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行,符合規(guī)定的格式要求。

  十一、名詞解釋

  1.財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

  2.一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金、專項(xiàng)收入。

  3.財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)(主要是教育收費(fèi))、其他非稅收入。

  4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

  5.基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)(定額)。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

  6.項(xiàng)目支出:部門(單位)支出預(yù)算的組成部分,是各部門(單位)為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

  7.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

  8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  9.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

  10.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款):反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

  11.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

  12.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

  13.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

  14.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

  15.衛(wèi)生健康支出(類):反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

  16.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款):反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

  17.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

  18.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

  19.住房保障支出(類):集中反映政府用于住房方面的支出。

  20.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  21.工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

  22.工資福利支出(類)基本工資(款):反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(含武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。

  23.工資福利支出(類)津貼補(bǔ)貼(款):反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼,包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼,機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼,機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

  24.工資福利支出(類)獎(jiǎng)金(款):反映按照規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金,包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績效獎(jiǎng)金(基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)、年度績效獎(jiǎng))等。

  25.工資福利支出(類)績效工資(款):反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

  26.工資福利支出(類)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

  27.工資福利支出(類)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)(款):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))費(fèi)。

  28.工資福利支出(類)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)(款):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

  29.工資福利支出(類)其他社會(huì)保障繳費(fèi)(款):反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

  30.工資福利支出(類)住房公積金(款):反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

  31.商品和服務(wù)支出(類):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。)

  32.商品和服務(wù)支出(類)辦公費(fèi)(款):反映單位購日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

  33.商品和服務(wù)支出(類)印刷費(fèi)(款):反映單位的印刷費(fèi)支出。

  34.商品和服務(wù)支出(類)水費(fèi)(款):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

  35.商品和服務(wù)支出(類)電費(fèi)(款):反映單位的電費(fèi)支出。

  36.商品和服務(wù)支出(類)郵電費(fèi)(款):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

  37.商品和服務(wù)支出(類)取暖費(fèi)(款):反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購置費(fèi)、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎(jiǎng)以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。

  38.商品和服務(wù)支出(類)差旅費(fèi)(款):反映單位工作人員國(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

  39.商品和服務(wù)支出(類)維修(護(hù))費(fèi)(款):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用。

  40.商品和服務(wù)支出(類)培訓(xùn)費(fèi)(款):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的,在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。

  41.商品和服務(wù)支出(類)勞務(wù)費(fèi)(款):反映支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),咨詢費(fèi)、評(píng)審費(fèi)等。

  42.商品和服務(wù)支出(類)福利費(fèi)(款):反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。

  43.商品和服務(wù)支出(類)其他商品和服務(wù)支出(款):反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、離休人員特需費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金等。

  44.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類):反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

  45.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的支出,對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

  附件:1.蘭州新區(qū)新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年單位預(yù)算公開表

  2.蘭州新區(qū)新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年單位整體支出績效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

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