蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院2025年單位預算公開情況說明
來源: 蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院
時間: 2025/02/13/ 16:04
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目 錄
第一部分 單位基本概況
一、單位職責
二、機構設置情況
第二部分 2025年單位預算情況說明
三、收支總體情況
四、一般公共預算情況
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況
六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況
七、政府采購安排情況
八、國有資產占用情況
九、其他重要事項情況說明
十、預算績效管理情況
十一、名詞解釋
第三部分 2025年單位預算公開表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、部門預算收入總表
六、財政撥款支出表
七、一般公共預算支出情況表
八、一般公共預算基本支出情況表
九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表
十、一般公共預算財政撥款機關運行經費表
十一、政府性基金預算支出情況表
十二、部門管理轉移支付表
十三、國有資本經營預算支出情況表
十四、單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表
前言
按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求,現將2025年部門預算公開如下:
一、單位職責
蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院是蘭州新區(qū)黨工委、管委會籌建的第一家集醫(yī)療、急救、預防、保健、康復、教學、科研為一體的公立現代化綜合醫(yī)院,隸屬于蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會監(jiān)管。位于蘭州新區(qū)風凰山路2000號,占地面積約2.6萬平方米,建筑面積約4.8萬平方米,建設項目投資4.5億元。醫(yī)院配備64排螺旋CT、彩色多普勒超聲診斷儀器、西門子數字X線攝影系統(tǒng)(DR)、X線數字胃腸機、心肺功能檢測儀、運動平板機、丹迪6通道肌電圖/誘發(fā)電位儀、血液透析機、全自動生化儀、口腔CT、電子胃鏡、電子腹腔鏡等先進醫(yī)療設備。
二、機構設置情況
(一)機關內設機構
醫(yī)院設置床位350張,設置神經內科、消化腎病科、呼吸科內分泌科、心血管神經內科、康復理療中心、創(chuàng)傷外科、普外科、耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、婦產科、兒科、泌尿外科、手術麻醉科、重癥醫(yī)學科、急救中心、門診部、MCC、婦幼保健科等20個臨床科室;設置醫(yī)學影像科、檢驗科、超聲診斷科、特診科、健康管理中心、病理科、藥劑科等7個醫(yī)技科室;設置黨總文辦公室、黨建文化藝術中心、行政辦公室、醫(yī)???、護理部、人事科、公衛(wèi)科、財務科、后勤科、信息科、績效科、質控科、院感科等14個行政職能科室。
截止2024年末醫(yī)院在職職工443人,醫(yī)生164人,醫(yī)技人員35人,藥師14人,護士191人,其他崗位39人。高級職稱42人(正高11人,副高31人),中級職稱74人,初級職稱294人;碩士研究生19人;甘肅省衛(wèi)生健康行業(yè)骨干人才1人,優(yōu)秀青年人才1人,省部級表彰3人,2023年省級技能競賽個人得獎22人、團體獎4次,甘肅省優(yōu)秀醫(yī)師10人,甘肅省優(yōu)秀護士4人,甘肅省優(yōu)秀醫(yī)師團隊5個,甘肅省優(yōu)秀護理團隊2個。
(二)參照公務員法管理單位
本單位沒有參照公務員法管理的單位。
(三)直屬事業(yè)單位
本單位沒有直屬事業(yè)單位。
三、單位收支總體情況
按照預算管理有關規(guī)定,2025年單位收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。
2025年單位收入總預算19373.63萬元,支出總預算19373.63萬。按照綜合預算的原則,單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。
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2025年收入預算19373.63萬元(詳見單位預算公開表1,2)。包括:
一般公共預算收入19248.77萬元,占99.35%;
政府性基金預算收入0萬元,占0%;
上年結轉收入24.86萬元,占0.13%;
其他收入100萬元,占0.52%。

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2025年支出預算19373.63萬元(詳見單位預算公開表3)。其中:基本支出17434.09萬元,占89.99%;項目支出1914.68萬元,占9.88%;上年結轉收入24.86萬元,占0.13%。

四、一般公共預算情況
2025年一般公共預算支出19373.63萬元,包括:一般公共服務支出0萬元、公共安全支出0元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出1164萬元、衛(wèi)生健康支出17639.63萬元、住房保障支出570萬元、其他支出0萬元。
具體安排情況如下(詳見單位預算公開表4,5,6,7):

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2025年基本支出17434.09萬元,比2024年預算增加465.71萬元,增長3%,增長的主要原因是人員經費增加。
其中:人員經費支出8901.99萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農業(yè)生產補貼、代繳社會保險費 、其他對個人和家庭的補助等。
公用經費支出8532.1萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。
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2025年一般公共預算項目支出1939.54萬元,比2024年預算減少302.07萬元,下降18.13%,下降的主要原因是2025年壓減部門項目支出。
經濟社會發(fā)展項目0個。
保障運轉經費2個,主要是急救運轉經費項目、業(yè)務用房租賃項目。
其他項目2個,主要是婦女兩癌篩查項目、婦幼安全經費項目。
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1.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項)2025年預算數為18448.18萬元,比2024年預算減少1640.74萬元,主要原因是2025年收入預算減少,支出相應減少。
2.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(項)2025年預算數13.2萬元,比2024年預算減少76.31萬元,主要原因是2025年壓縮該項目支出。
3.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)婦幼保健機構(項)2025年預算數為16萬元,比2024年預算減少2萬元, 主要原因是2025年壓縮該項目支出。
4.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)應急救治機構(項)2025年預算數為103.91萬元,比2024年預算減少1.73萬元, 主要原因是2025年壓縮該項目支出。
5.衛(wèi)生健康支出(類)中醫(yī)藥事務(款)中醫(yī)(民族)藥專項(項)2025年預算數為上年結轉0.11萬元,主要原因是2024年支出剩余結轉。
6.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(項)2025年預算數為11.95萬元,比2024年預算減少142.72萬元,主要原因是2025年壓縮該項目支出。
7.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)2025年預算數為3.93萬元,比2024年預算增加1.61萬元,主要原因是人員工資正常晉升。
8.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2025年預算數為312.07萬元,比2024年預算增加13.03萬元,主要原因是人員增加。
9.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)2025年預算數為21.45萬元,比2024年預算增加4.59萬元,主要原因是人員增加。
10.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2025年預算數為162.86萬元,比2024年預算減少4.32萬元,主要原因是2024年預算金額偏大。
11.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)2025年預算數為33.12萬元,比2024年預算增加0.56萬元,主要原因是人員增加。
12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2025年預算數為234.05萬元,比2024年預算增加1302萬元,主要原因是人員增加。
五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況
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“三公”經費預算0萬元,與去年持平。
1.因公出國(境)費用0萬元,與去年持平,主要原因是無此類業(yè)務。
2.公務接待費0萬元,主要原因是無此類業(yè)務。
3.公務用車購置及運行維護費0萬元(其中:公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費0萬元),與去年持平,主要原因是23年取消公務用車經費。
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4.培訓費30.62萬元,與上年預算增加6.77,主要原因是2025年人員培訓支出預算增加。
(三)會議費預算情況說明
5.會議費0萬元,與去年持平,主要原因是無會議費相關業(yè)務。
六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況
機關運行經費311.59萬元,比2024年預算增加5.62萬元,主要原因是人員增加,按照定額標準導致經費相應增加。
七、政府采購安排情況
2025年單位政府采購預算總額20.02萬元,其中:政府采購貨物預算20.02萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。
2025年,單位面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額15.02萬元,小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額5萬元。
八、國有資產占用情況
上年末固定資產金額為14158.46萬元。其中:辦公用房434.4平方米,價值53.61萬元。預算部門共有業(yè)務車輛7輛,價值292.4萬元。單價20萬元以上的設備價值2673.32萬元。2025年擬采購固定資產約1125.15萬元。
九、其他重要事項情況說明
(一)政府性基金預算支出情況
未安排預算,政府性基金預算支出情況表為空表。
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2025年本單位不涉及非稅收入,單位2025年無非稅收入。
?。ㄈ┲攸c項目情況
選取1個2025年單位預算安排的經濟社會發(fā)展類項目公開項目文本信息,包括項目名稱、項目概況、立項依據、實施主體、實施周期、實施計劃、年度預算安排、預期總體目標等內容。沒有經濟社會發(fā)展類項目支出的單位可公開其他類項目。
項目名稱:業(yè)務用房租賃費(65%)
1.項目概況:根據管委會領導批示,蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院業(yè)務用房租賃費從2022年財政承擔80%,此后每年降低5%。2025年為第四年,按合同價65%預算,預算數=2740.87*65%=1781.57萬元。
2.立項依據:一是新區(qū)衛(wèi)生健康委、新區(qū)科文旅集團《關于新區(qū)第一人民醫(yī)院業(yè)務用房租賃相關事宜的請示》,明確同意按照48元/平方米?月的標準租賃業(yè)務用房,年租賃費用為48元/平方米?月*47584.58平方米*12月=2740.87萬元。二是蘭州新區(qū)財政局、新區(qū)衛(wèi)生健康委《關于做好衛(wèi)生領域申報財政項目預算工作的通知》。
3.實施主體:蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院。
4.實施周期:一年。
5.實施計劃:一年。
6.年度預算安排:1781.57萬元。
7.預期總體目標:為職工提供完善的工作場地,更好的為廣大新區(qū)老百姓解決看病遠,看病難的問題,滿足患者健康的就醫(yī)環(huán)境。
(四)部門管理轉移支付情況
未安排預算,單位管理轉移支付表為空表。
?。ㄎ澹﹪匈Y本經營預算支出情況
未安排預算,國有資本經營預算支出情況表為空表。
十、預算績效管理情況
?。ㄒ唬?024年預算績效管理工作情況
按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》、《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》、《蘭州新區(qū)全面推進預算績效管理實施細則》等相關要求,我們將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。
1.績效目標管理情況。2024年度,按照“誰申請資金,誰設置目標”的原則,納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標22個,按規(guī)定隨年度預算一并公開項目22個,公開率為100%。
2.績效運行監(jiān)控情況。2024年7月,組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目22個,占本單位項目的100%。截至7月底,如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目6個,完成率為27.2%。“雙監(jiān)控”發(fā)現存在的問題和主要原因是:公衛(wèi)項目開展支出緩慢。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目22個,占本單位項目的100%。截至10月底,如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目19個,完成率為86.36%。“雙監(jiān)控”發(fā)現存在的問題和主要原因是:信息化項目支出計劃不完善,招投標時間較長,影響支付進度??冃н\行監(jiān)控在部門內部通報整改情況:后期將對涉及信息化建設的項目資金提早規(guī)劃,制定詳細實施方案,嚴格落實支付時間節(jié)點,加快支付進度。
3.績效自評開展情況。2024年度,組織開展績效自評項目共22個,其中,部門整體支出1個,項目支出22個,績效自評覆蓋率為100%。績效自評結果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況:按規(guī)定及時報送,并隨年度決算一并公開。
4.績效結果應用情況。根據2024年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況,當年盤活財政資金3805.16萬元,2025年度減少部門預算項目15個,壓減率68%。同時對政策和項目資金管理作出調整的0個。
?。ǘ?025年績效目標編制情況
2025年,納入單位預算績效目標管理的項目4個。其中,部門整體支出績效目標圍繞基本運行、重點履職、部門綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個維度,設置二級指標4個、三級指標12個;項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度,設置二級指標4個、三級指標20個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行,符合規(guī)定的格式要求。
十一、名詞解釋
1.財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。
2.一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。
3.財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。
4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經營收入、其他收入等。
5.基本支出:包括人員經費、公用經費(定額)。其中,人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
6.項目支出:部門(單位)支出預算的組成部分,是各部門(單位)為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
7.“三公”經費:指因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車購置反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
8.機關運行經費:為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
9.社會保障和就業(yè)支出(類):反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
10.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款):反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映甘肅省紅十字會開支的離退休經費。
12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映事業(yè)單位開支的離退休經費。
13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
14.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
15.社會保障和就業(yè)支出(類)紅十字事業(yè)(款):反映政府支持紅十字會開展紅十字社會公益活動等方面的支出。
16.社會保障和就業(yè)支出(類)紅十字事業(yè)(款)行政運行(項):反映甘肅省紅十字會的基本支出。
17.社會保障和就業(yè)支出(類)紅十字事業(yè)(款)一般行政管理事務(項):反映甘肅省紅十字會未單獨設置項級科目的其他項目支出。
18.社會保障和就業(yè)支出(類)紅十字事業(yè)(款)事業(yè)運行(項):反映甘肅省紅十字會的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
19.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
20.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
21.衛(wèi)生健康支出(類):反映政府衛(wèi)生健康方面的支出
22.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款):反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
23.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
24.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
25.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。
26.住房保障支出(類):集中反映政府用于住房方面的支出。
27.住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
28.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
29.工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
30.工資福利支出(類)基本工資(款):反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(含武警)軍官、文職干部的職務(專業(yè)技術等級)工資、軍銜(級別)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。
31.工資福利支出(類)津貼補貼(款):反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼,包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼,機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼,事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼,機關事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等。
32.工資福利支出(類)獎金(款):反映按照規(guī)定發(fā)放的獎金,包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金(基礎績效獎、年度績效獎)等。
33.工資福利支出(類)績效工資(款):反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
34.工資福利支出(類)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(款):反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。
35.工資福利支出(類)職業(yè)年金繳費(款):反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補記支出)。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費,不在此科目反映。
36.工資福利支出(類)職工基本醫(yī)療保險繳費(款):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(含生育保險)費。
37.工資福利支出(類)公務員醫(yī)療補助繳費(款):反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
38.工資福利支出(類)其他社會保障繳費(款):反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費,軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。
39.工資福利支出(類)住房公積金(款):反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
40.商品和服務支出(類):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。)
41.商品和服務支出(類)辦公費(款):反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。
42.商品和服務支出(類)印刷費(款):反映單位的印刷費支出。
43.商品和服務支出(類)咨詢費(款):反映單位咨詢方面的支出。
44.商品和服務支出(類)手續(xù)費(款):反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
45.商品和服務支出(類)水費(款):反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
46.商品和服務支出(類)電費(款):反映單位的電費支出。
47.商品和服務支出(類)郵電費(款):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
48.商品和服務支出(類)取暖費(款):反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。
49.商品和服務支出(類)物業(yè)管理費(款):反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費,包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
50.商品和服務支出(類)差旅費(款):反映單位工作人員國(境)內出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。
51.商品和服務支出(類)因公出國(境)費用(款):反映單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
52.商品和服務支出(類)維修(護)費(款):反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用。
53.商品和服務支出(類)租賃費(款):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。
54.商品和服務支出(類)會議費(款):反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
55.商品和服務支出(類)培訓費(款):反映除因公出國(境)培訓費以外的,在培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。
56.商品和服務支出(類)公務接待費(款):反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
57.商品和服務支出(類)勞務費(款):反映支付給個人的勞務費用,如臨時聘用人員鐘點工工資,稿費、翻譯費,咨詢費、評審費等。
58.商品和服務支出(類)委托業(yè)務費(款):反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
59.商品和服務支出(類)工會經費(款):反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經費。
60.商品和服務支出(類)福利費(款):反映單位按規(guī)定提取的職工福利費。
61.商品和服務支出(類)公務用車運行維護費(款):反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、新能源汽車充電費、維修費,過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
62.商品和服務支出(類)其他交通費用(款):反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼、租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
63.商品和服務支出(類)其他商品和服務支出(款):反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費、離休人員特需費、殘疾人就業(yè)保障金等。
64.對個人和家庭的補助(類):反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
65.對個人和家庭的補助(類)退休費(款):反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等補貼。
66.對個人和家庭的補助(類)醫(yī)療費補助(款):反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費,學生醫(yī)療費,優(yōu)撫對象醫(yī)療補助,按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出,對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
67.資本性支出(類):反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設支出不在此科目反映。
68.資本性支出(類)辦公設備購置(款):反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出。
69.資本性支出(類)專用設備購置(款):反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度及資產管理規(guī)定納入固定資產核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發(fā)電設備交通監(jiān)控設備、衛(wèi)星轉發(fā)器、氣象設備、進出口監(jiān)管設備等。
70.資本性支出(類)物資儲備(款):反映為應付戰(zhàn)爭、自然災害或意料不到的突發(fā)事件而提前購置的具有特殊重要性的軍事用品、石油、醫(yī)藥、糧食等戰(zhàn)略性和應急性物質儲備支出。