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蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年單位預(yù)算公開情況說明

來源: 蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院

時間: 2025/02/13/ 10:41 

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  目    錄

  第一部分  單位基本概況

  一、單位職責(zé)

  二、機構(gòu)設(shè)置情況

  第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明

  三、收支總體情況

  四、一般公共預(yù)算情況

  五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

  六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

  七、政府采購安排情況

  八、國有資產(chǎn)占用情況

  九、其他重要事項情況說明

  十、預(yù)算績效管理情況

  十一、名詞解釋

  第三部分 2025年單位預(yù)算公開表

  一、部門收支總體情況表

  二、部門收入總體情況表

  三、部門支出總體情況表

  四、財政撥款收支總體情況表

  五、部門預(yù)算收入總表

  六、財政撥款支出表

  七、一般公共預(yù)算支出情況表

  八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

  九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表

  十、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費表

  十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

  十二、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

  十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

  十四、單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

  前言

  按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》以及財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》要求,現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下:

一、單位職責(zé)

  醫(yī)院承擔著轄區(qū)內(nèi)23個行政村4.99萬余農(nóng)村居民的醫(yī)療、預(yù)防保健、健康教育、應(yīng)急保障醫(yī)療保健服務(wù)和公共衛(wèi)生服務(wù)。是一所集醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務(wù)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、計劃生育技術(shù)指導(dǎo)為一體的綜合性衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)。負責(zé)轄區(qū)人口的常見病、多發(fā)病的診斷治療,并負責(zé)轄區(qū)內(nèi)居民的傳染預(yù)防控制和社區(qū)康復(fù)、預(yù)防接種,兒童、孕產(chǎn)婦、老年人等重點人群健康管理服務(wù),公共場所衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管,計劃生育技術(shù)指導(dǎo)與協(xié)助處置轄區(qū)內(nèi)的突發(fā)公共衛(wèi)生事件等基本職能。

  二、機構(gòu)設(shè)置情況

(一)機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)

  蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院辦公用房面積2357.52㎡,現(xiàn)有全科門診、中醫(yī)科、放射科、收費室、藥房、檢驗科、護理部、公衛(wèi)科、住院部、醫(yī)務(wù)科、綜合辦等科室。核定床位30張,實有床位30張。下轄祥和景苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站及尖山廟、元山村、華家井、陳家井、廖家槽、賴家坡、史喇口七個村衛(wèi)生室。

  2025年當期在職人員46人,副高職稱4人,中級職稱23人,初級職稱19人。

(二)參照公務(wù)員法管理單位

  本單位沒有參照公務(wù)員法管理的單位。

 ?。ㄈ┲睂偈聵I(yè)單位

  本單位沒有直屬事業(yè)單位。

  三、單位收支總體情況

  按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,2025年單位收支包括機關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

  2025年單位收支總預(yù)算1801.12萬元。按照綜合預(yù)算的原則,單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

 ?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

  2025年收入預(yù)算1801.12萬元(詳見單位預(yù)算公開表1,2)。包括:

  一般公共預(yù)算收入980.79萬元,占54.45%;

  事業(yè)收入820.00萬元,占45.53%

  政府性基金預(yù)算收入0.00萬元,占0.00%;

  上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.33萬元,占0.02%;

  (二)支出預(yù)算

  2025年支出預(yù)算1801.12萬元(詳見單位預(yù)算公開表3)。其中:基本支出1619.77萬元,占89.93%;項目支出181.02萬元,占10.05%;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.33萬元,占0.02%。

  四、一般公共預(yù)算情況

  2025年一般公共預(yù)算支出1801.12萬元,包括:社會保障和就業(yè)支出79.74萬元,占4.43%;衛(wèi)生健康支出1684.45萬元,占93.52%;住房保障支出36.93萬元,占2.05%。

  具體安排情況如下(詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7):

  (一)基本支出

  2025年基本支出1619.77萬元,比2024年預(yù)算增加787.57萬元,增長94.63%,增長的主要原因是本年度將事業(yè)支出納入年初預(yù)算。

  其中:人員經(jīng)費支出761.08萬元,主要包括:基本工資172.04萬元、津貼補貼51.93萬元、獎金40.43萬元、績效工資109.43萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費49.24萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費25.70萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費13.13萬元、其他社會保障繳費3.38萬元、住房公積金36.93萬元、退休費3.02萬元、生活補助254.22萬元、醫(yī)療費補助1.63萬元等。

  公用經(jīng)費支出858.69萬元,主要包括:辦公費4.22萬元、印刷費2.30萬元、水費1.38萬元、電費2.38萬元、郵電費3.68萬元、取暖費10.82萬元、差旅費2.14萬元、維修(護)費1.50萬元、培訓(xùn)費2.58萬元、福利費7.69萬元、專用材料480.72萬元、勞務(wù)費227.52萬元,其他商品和服務(wù)支出111.76萬元。

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  2025年一般公共預(yù)算項目支出181.35萬元,比2024年預(yù)算增加81.74萬元,增長82.06%,增長主要原因是2025年新增了7個本級項目經(jīng)費。

  經(jīng)濟社會發(fā)展項目0個。

  保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費8個,主要是2025年業(yè)務(wù)用房租賃費99.48萬元、2025年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費29.64萬元、2025年急救運轉(zhuǎn)經(jīng)費4.56萬元、2025年村醫(yī)養(yǎng)老保險補助及離崗村醫(yī)工齡補助22.47萬元、2025年疫苗預(yù)防接種服務(wù)費13.72萬元、2025年家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補助經(jīng)費8.24萬元、2025年醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作經(jīng)費2.21萬元、2025年村衛(wèi)生室運行經(jīng)費0.70萬元。

  其他項目0個。

  (三)支出功能分類說明

  1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)2025年預(yù)算數(shù)為4.65萬元,比2024年預(yù)算增加0.14萬元,增長3.10%,主要原因是為退休職工社?;鶖?shù)調(diào)標致事業(yè)單位離退休費用增加。

  2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2025年預(yù)算數(shù)為49.24萬元,比 2024 年預(yù)算增加4.09萬元,增長9.00%,主要原因是人員增加、職稱晉升及工資調(diào)標致養(yǎng)老保險繳費增加。

  3.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)2025年預(yù)算數(shù)為25.85萬元,比 2024年預(yù)算增加22.89萬元,增長773.31%,主要原因:一是本年度將村醫(yī)養(yǎng)老保險及離崗村醫(yī)工齡補助列入單位年初預(yù)算,二是人員增加、職稱晉升及工資調(diào)標致其他社會保障和就業(yè)支出增加。

  4.衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項)2025年預(yù)算數(shù)為1586.23萬元,比 2024 年預(yù)算增加41.04萬元,增長2.66%,主要原因為本年度將事業(yè)支出納入衛(wèi)生健康支出。

  5.衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(款)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出(項) 2025年預(yù)算數(shù)為0.70萬元,比 2024 年預(yù)算增加0.70萬元,增長100.00%,主要原因:本年度將村衛(wèi)生室運行補助項目經(jīng)費列入單位年初預(yù)算。

  6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)2025年預(yù)算數(shù)為13.13萬元,比2024年預(yù)算增加2.00萬元,增長17.97%,主要原因是人員增加、職稱晉升及工資調(diào)標致公務(wù)員醫(yī)療補助繳費增加。

  7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2025年預(yù)算數(shù)為25.70萬元,比2024年預(yù)算增加2.14萬元,增長9.08%,主要原因是人員增加、職稱晉升及工資調(diào)標致醫(yī)療保險繳費補助增加。

  8.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項)2025年預(yù)算數(shù)為40.09萬元,比2024年預(yù)算增加40.09萬元,增長100.00%,主要原因是本年度將基本公共衛(wèi)生服務(wù)列入單位年初預(yù)算。

  9.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項)2025年預(yù)算數(shù)為4.89萬元,比2024年預(yù)算增加4.89萬元,增長100.00%,主要原因是本年度將急救運轉(zhuǎn)經(jīng)費、鄉(xiāng)村醫(yī)生省級定額補助等項目經(jīng)費列入單位年初預(yù)算。

  10.衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項)2025年預(yù)算數(shù)為13.72萬元,比2024年預(yù)算增加13.72萬元,增長100.00%,主要原因為本年度將疫苗接種服務(wù)費列入單位年初預(yù)算。

  11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2025年預(yù)算數(shù)為36.93萬元,比2024年預(yù)算增加3.07萬元,增長9.07%,主要原因是人員增加、職稱晉升及工資調(diào)標致住房公積金繳費補助增加。

  五、單位一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

 ?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費情況說明

  “三公”經(jīng)費預(yù)算0.00萬元,與去年持平。

  1.因公出國(境)費用0.00萬元,與去年持平。

  2.公務(wù)接待費0.00萬元,與去年持平。

  3.公務(wù)用車購置及運行維護費0.00萬元(其中:公務(wù)用車購置0.00萬元,公務(wù)用車運行維護費0.00萬元),與去年持平。

 ?。ǘ┡嘤?xùn)費預(yù)算情況說明

  4.培訓(xùn)費2.58萬元,與上年預(yù)算增加0.22萬元,增長9.32%,主要原因是人員增加。

 ?。ㄈh費預(yù)算情況說明

  5.會議費0.00萬元,與去年持平。

  六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

  機關(guān)運行經(jīng)費36.11萬元,比2024年預(yù)算減少4.82萬元,減少11.78%,減少的主要原因是按照過緊日子要求壓減支出。

  七、政府采購安排情況

  2025年單位政府采購預(yù)算總額3.36萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算3.36萬元,政府采購工程預(yù)算0.00萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

  2025年,單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額3.36萬元,小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額3.36萬元。

  八、國有資產(chǎn)占用情況

  2024年末固定資產(chǎn)金額為249.34萬元。其中:辦公用房2357.52平方米(租賃蘭州新區(qū)慧達資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司),價值0.00萬元。預(yù)算部門共有公務(wù)用車0輛,價值0.00萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值45.30萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約41.98萬元。

  九、其他重要事項情況說明

 ?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

  未安排預(yù)算,政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

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  單位2025年無非稅收入。2025年計劃征收0萬元。

 ?。ㄈ┲攸c項目情況

  項目名稱:2025年業(yè)務(wù)用房租賃費

  1.項目概況:蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院設(shè)立1個社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心與1個社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站,分別為彩虹城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、祥和景苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站。彩虹城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心房屋租賃費用:2357.52平米*30元/月*12個月=848707.20元;祥和景苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站租賃費用;304.46平方米*40元/月*12個月=146140.80元,以上合計:994848元元。衛(wèi)生院以人民健康為中心,服務(wù)于民,為轄區(qū)居民提供健康教育、預(yù)防保健、康復(fù)、計劃生育指導(dǎo)服務(wù)及常見病、多發(fā)病診治工作;以社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)為基礎(chǔ),建立新型城市衛(wèi)生服務(wù)體系,始終堅持預(yù)防為主,防治結(jié)合的方針,方便群眾就醫(yī),減輕費用負擔。

  2.立項依據(jù):房屋建筑租賃費的設(shè)立,保障了新區(qū)基層醫(yī)療機構(gòu)(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu))的正常運轉(zhuǎn),極大地推動以社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為主體、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站為補充的城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò),使轄區(qū)居民享受到安全、有效、便捷、經(jīng)濟的公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù)提高轄區(qū)人民疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健水平。

  3.實施主體:蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院

  4.實施周期:1年

  5.實施計劃:于2025年中期支付完畢

  6.年度預(yù)算安排:99.48萬元

  7.預(yù)期總體目標:1、為社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)提供良好的醫(yī)療環(huán)境;2、為轄區(qū)內(nèi)居民提供公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù);3、保障單位醫(yī)療業(yè)務(wù)正常開展。

 ?。ㄋ模┎块T管理轉(zhuǎn)移支付情況

  未安排預(yù)算,單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

  1.一般性轉(zhuǎn)移支付未安排。

  2.專項轉(zhuǎn)移支付未安排。

  3.政府性基金轉(zhuǎn)移支付未安排

 ?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算支出情況

  未安排預(yù)算,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

  十、預(yù)算績效管理情況

 ?。ㄒ唬?024年預(yù)算績效管理工作情況

  按照《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》、《中共甘肅省委甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》、《蘭州新區(qū)全面推進預(yù)算績效管理實施細則》等相關(guān)要求,我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

  1.績效目標管理情況。2024年度,按照“誰申請資金,誰設(shè)置目標”的原則,納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項目績效目標2個,按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目1個,公開率為100%。

  2.績效運行監(jiān)控情況。2024年7月,組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目18個,占本單位項目100%。截至7月底,如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標指標值的項目18個,完成率為100%。“雙監(jiān)控”未發(fā)現(xiàn)存在的問題。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目18/個,占本單位項目的100.00%。截至10月底,如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標指標值的項目18個,完成率為100.00%。“雙監(jiān)控”未發(fā)現(xiàn)存在的問題。

  3.績效自評開展情況。2024年度,組織開展績效自評項目共23個,其中,部門整體支出1個,項目支出22個,轉(zhuǎn)移支付項目0個,績效自評覆蓋率為100.00%??冃ё栽u結(jié)果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況:按規(guī)定及時報送,并隨年度決算一并公開。

  4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況,當年盤活財政資金0.00萬元,2025年度增加部門預(yù)算項目0個,增長率0.00%。同時對政策和項目資金管理作出調(diào)整的0個。

  (二)2025年績效目標編制情況

  2025年,納入單位預(yù)算績效目標管理的項目8個。其中,部門整體支出績效目標圍繞基本運行、重點履職、部門綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個維度,設(shè)置二級指標11個、三級指標21個;項目支出績效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個維度,設(shè)置二級指標52個、三級指標114個。各項績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行,符合規(guī)定的格式要求。

  十一、名詞解釋

  1.財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

  2.一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

  3.財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

  4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

  5.基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費(定額)。其中,人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

  6.項目支出:部門(單位)支出預(yù)算的組成部分,是各部門(單位)為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

  7.“三公”經(jīng)費:指因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

  8.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

  9.社會保障和就業(yè)支出(類):反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

  10.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款):反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

  11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

  12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

  13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

  14.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

  15.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

  16.衛(wèi)生健康支出(類):反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

  17.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款):反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

  18.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

  19.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

  20.住房保障支出(類):集中反映政府用于住房方面的支出。

  21.住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

  22.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  23.工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  24.工資福利支出(類)基本工資(款):反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(含武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

  25.工資福利支出(類)津貼補貼(款):反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼,包括機關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼,機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼,事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼,機關(guān)事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等。

  26.工資福利支出(類)獎金(款):反映按照規(guī)定發(fā)放的獎金,包括機關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金(基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎)等。

  27.工資福利支出(類)績效工資(款):反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

  28.工資福利支出(類)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(款):反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

  29.工資福利支出(類)職業(yè)年金繳費(款):反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補記支出)。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費,不在此科目反映。

  30.工資福利支出(類)職工基本醫(yī)療保險繳費(款):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(含生育保險)費。

  31.工資福利支出(類)公務(wù)員醫(yī)療補助繳費(款):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。

  32.工資福利支出(類)其他社會保障繳費(款):反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費,軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

  33.工資福利支出(類)住房公積金(款):反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

  34.商品和服務(wù)支出(類):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。)

  35.商品和服務(wù)支出(類)辦公費(款):反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

  36.商品和服務(wù)支出(類)印刷費(款):反映單位的印刷費支出。

  37.商品和服務(wù)支出(類)水費(款):反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

  38.商品和服務(wù)支出(類)電費(款):反映單位的電費支出。

  39.商品和服務(wù)支出(類)郵電費(款):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

  40.商品和服務(wù)支出(類)取暖費(款):反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

  41.商品和服務(wù)支出(類)差旅費(款):反映單位工作人員國(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

  42.商品和服務(wù)支出(類)因公出國(境)費用(款):反映單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

  43.商品和服務(wù)支出(類)維修(護)費(款):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用。

  44.商品和服務(wù)支出(類)租賃費(款):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。

  45.商品和服務(wù)支出(類)會議費(款):反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

  46.商品和服務(wù)支出(類)培訓(xùn)費(款):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費以外的,在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)場地費、培訓(xùn)資料費、交通費等各類培訓(xùn)費用。

  47.商品和服務(wù)支出(類)公務(wù)接待費(款):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

  48.商品和服務(wù)支出(類)勞務(wù)費(款):反映支付給個人的勞務(wù)費用,如臨時聘用人員鐘點工工資,稿費、翻譯費,咨詢費、評審費等。

  49.商品和服務(wù)支出(類)委托業(yè)務(wù)費(款):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。

  50.商品和服務(wù)支出(類)福利費(款):反映單位按規(guī)定提取的職工福利費。

  51.商品和服務(wù)支出(類)公務(wù)用車運行維護費(款):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、新能源汽車充電費、維修費,過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

  52.商品和服務(wù)支出(類)其他交通費用(款):反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼、租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

  53.商品和服務(wù)支出(類)其他商品和服務(wù)支出(款):反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費、離休人員特需費、殘疾人就業(yè)保障金等。

  54.對個人和家庭的補助(類):反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

  55.對個人和家庭的補助(類)退休費(款):反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等補貼。

  56.對個人和家庭的補助(類)醫(yī)療費補助(款):反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費,學(xué)生醫(yī)療費,優(yōu)撫對象醫(yī)療補助,按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出,對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

  57.資本性支出(類):反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

  58.資本性支出(類)辦公設(shè)備購置(款):反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出。

  59.資本性支出(類)專用設(shè)備購置(款):反映用于購置具有專門用途、并按財務(wù)會計制度及資產(chǎn)管理規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進出口監(jiān)管設(shè)備等。     

  附件:1.蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年單位預(yù)算公開表

  2.蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年單位整體支出績效目標及預(yù)算項績效目標表

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